九江市院士专家服务中心(九江市青少年科技活动中心)2025年单位预算
九江市院士专家服务中心(九江市青少年科技活动中心)2025年单位预算
目 录
第一部分 九江市院士专家服务中心(九江市青少年科技活动中心)概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 九江市院士专家服务中心(九江市青少年科技活动中心)2025年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第三部分 九江市院士专家服务中心(九江市青少年科技活动中心)2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 九江市院士专家服务中心(九江市青少年科技活动中心)概况
一、单位主要职责
九江市院士专家服务中心(九江市青少年科技活动中心)是九江市科学技术协会下属全额拨款事业单位。其主要职责是:
1、负责全市院士(专家)工作站和海智计划工作站等高端科技平台建设的指导、管理和服务工作;
2、为院士、专家等海内外高层次科技人才和企事业单位等创新主体开展产学研合作和建设高端科技平台等提供咨询和服务;
3、邀请和组织院士、专家等海内外高层次科技人才来浔开展决策咨询和委托研究等活动,为政府、企业和其他组织机构提供决策建议、战略咨询服务。
4、积极搭建为全市青少年服务的科普工作平台,致力于提升全市青少年科学素质指导各县(市、区)科协青少年科技工作,组织开展青少年科技创新大赛、青少年机器人竞赛、中学生奥林匹克学科竞赛、青少年高校科学营等青少年科技活动;
5、建立和完善一支农函大师资队伍, 面向农民免费开展实用技术培训,提高农民科学文化素质,培养农村科技人才;
6、完成市科协机关交办的其他工作。是面向全市青少年举办科技教育、科技培训、科技竞赛等科普活动;面向全市农村开展实用技术培训和技术咨询服务。
二、机构设置及人员情况
2025年九江市院士专家服务中心(九江市青少年科技活动中心)内设科室2个,包括:九江市青少年科技活动中心和九江市院士专家服务中心2个部门。
编制人数小计11人,其中:行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数11人,自收自支编制人数0人。实有人数小计16人,其中:在职人数小计11人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数11人。离休人数小计0人,退休人数小计5人,退职人员0人,遗属人数0人。在校学生0人,其中:本科生人数0人,专科生人数0人。
第二部分 九江市院士专家服务中心(九江市青少年科技活动中心)2025年单位预算表










第三部分 九江市院士专家服务中心(九江市青少年科技活动中心)2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况。
2025年九江市院士专家服务中心(九江市青少年科技活动中心)收入预算总额为274.57万元,较上年预算安排减少2.67万元; 财政拨款收入267.87万元,较上年预算安排减少0.37万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。
(二)支出预算情况。
2025年九江市院士专家服务中心(九江市青少年科技活动中心)支出预算总额为274.57万元,较上年预算安排减少2.67万元;其中:
按支出项目类别划分:基本支出235.87万元,较上年预算安排增加3.63万元;其中:工资福利支出197.71万元,商品和服务支出17.93万元,对个人和家庭的补助20.23万元,资本性支出0万元。项目支出38.7万元,较上年预算安排减少6.3万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出22万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出10万元,对企业补助6.7万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;科学技术支出255.91万元,较上年预算安排减少12.33万元;社会保障和就业支出20.27万元,较上年预算安排增加0.35万元;卫生健康支出11.49万元,较上年预算安排增加0.21万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;住房保障支出16.9万元,较上年预算安排增加0.26万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出197.71万元,较上年预算安排增加3.03万元;商品和服务支出39.93万元,较上年预算安排减少20.84万元;对个人和家庭的补助20.23万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;资本性支出10万元,较上年预算安排增加8.44万元;对企业补助6.7万元,较上年预算安排增加6.7万元。
(三)财政拨款支出情况。
2025年九江市院士专家服务中心(九江市青少年科技活动中心)财政拨款支出预算总额267.87万元,较上年预算安排减少0.37万元;
按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出219.21万元,社会保障和就业支出20.27万元,卫生健康支出11.49万元,住房保障支出16.9万元。
按支出项目类别划分:基本支出235.87万元,较上年预算安排增加3.63万元;其中:工资福利支出197.71万元,商品和服务支出17.93万元,对个人和家庭的补助20.23万元,资本性支出0万元。项目支出32万元,较上年预算安排减少4万元;其中:商品和服务支出22万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出10万元。
(四)政府性基金情况。
2025年九江市院士专家服务中心(九江市青少年科技活动中心)政府性基金支出预算为0万元。
按支出项目类别划分:无。
“本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”
(五)国有资本经营情况。
2025年九江市院士专家服务中心(九江市青少年科技活动中心)国有资本经营支出预算为0万元。
按支出项目类别划分:无。
“本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”
(六)机关运行经费等重要事项的说明。
2025年单位机关运行费预算0万元,比2024年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出。
“本单位非行政参公单位,无机关运行经费”
(七)政府采购情况。
2025年政府采购总额10.72万元,其中: 政府采购货物预算10.72万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况。
截至2024年8月31日,单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车实有数1辆,执法执勤用车实有数0辆。
2025年单位预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。
(九)院士专家服务中心工作经费项目情况说明。
1.院士专家服务中心工作经费项目
1)项目概述
九府办抄字【2021】377号院士中心工作经费,保障正常工作运转。工作经费按照预算计划合理分配和使用。
2)立项依据
根据九府办抄字【2021】377号院士中心工作经费,保障正常工作运转。
3)实施主体
市院士专家服务中心(市青少年科技活动中心)
4)实施方案
根据年度工作任务和工作计划,保障单位正常运转,合理安排使用经费。
5)实施周期
2025年当年
6)年度预算安排
本年度预算安排资金38.7万元
7)绩效目标和指标
年度绩效目标:工作经费按照预算计划合理分配和使用,保障单位正常运转,保证员工在岗稳定率等。

二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年九江市院士专家服务中心(九江市青少年科技活动中心)"三公"经费财政拨款安排2.2万元,其中:
因公出国0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:本单位2025年,无此项工作安排,与上年安排保持一致。
公务接待0.4万元,比上年减少0.5万元,主要原因是:本单位响应市委市政府号召逐年压缩公务接待预算安排,树立过“紧日子”思想。
公务用车运行1.8万元,比上年减少1.2万元,主要原因是:本单位响应市委市政府号召逐年压缩公务用车运行预算安排,树立过“紧日子”思想。
公务用车购置0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:本单位2025年,无此项工作安排,与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:填列2024年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
(二)项目支出:指在基本支出之外科普专项所发生的支出。
(三)事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
(四)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(五)科学技术支出:反映科学技术普及方面的支出。
(六)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。
(七)卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
(八)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会 保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴 以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(三)科普活动即是:“科学普及”,概念应该是将目前人类所掌握和获得的科学知识与技能进行传播的过程。如专场讲座、科普图书赠阅、文明礼仪及健康生活知识竞赛、现场咨询、展板展示等,推动城市社区文明建设。

